Inicio > El Ayuntamiento > Presupuestos > Presupuestos por área
El Teniente de Alcalde, Delegado de Desarrollo Económico Local, Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior, Personal y Formación y Empleo que suscribe, presenta la presente Memoria Explicativa del Presupuesto General para el Ejercicio 2010, en la que, brevemente, va a explicarse el contenido del mismo y las modificaciones más significativas que presenta en relación con el vigente, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1.a) del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.
Como primer aspecto de importancia, desde el punto de vista estrictamente formal, y tal y como ya tuvo conocimiento previo el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de junio de 2009, hay que destacar la adaptación del Presupuesto a la Nueva Estructura aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, la cual difiere respecto a la que ha venido rigiendo en el año 2009, especialmente, en la sustitución de la Clasificación Funcional por una nueva Clasificación por Programas, que se vincula a las políticas públicas de gasto que delimitan las distintas áreas de actuación del Presupuesto.
En consecuencia, y conforme a lo anticipado en la citada sesión plenaria, la comparación de los datos del Presupuesto del próximo Ejercicio se va a realizar confrontándolos con los del Ejercicio 2009 adaptados a esta nueva estructura, de forma que el estudio no se vea distorsionado y presente cifras coherentes.
Por otro lado, como antesala a las consideraciones particulares que se van a formular en cada apartado, debeindicarse que el Presupuesto del próximo Ejercicio se elabora, por segundo año consecutivo, en un marco general de crisis económica, en el que la financiación local, y especialmente la de los Municipios Canarios, va a sufrir un nuevo retroceso con otra importante merma en algunas de sus principales fuentes de ingreso, que requiere un especial reajuste en las cifras que han venido aprobándose en los últimos ejercicios, para lograr el deseado y necesario equilibrio presupuestario. Se ha elaborado, pues, un Presupuesto realista, no expansivo y restrictivo en el gasto no imprescindible, que refleja la continuación en la austeridad que exige el actual clima económico, sin que, por supuesto, ello suponga el abandono de la debida prestación de los principales servicios municipales (los que, conforme a la nueva estructura presupuestaria se denominan "servicios públicos básicos"), así como la atención de los principales problemas derivados de la situación económica global, puesto que se mantiene el nivel de lo que podría calificarse como la parte más social del Presupuesto.
En definitiva, el Proyecto de Presupuesto General que se presenta al Pleno de la Corporación para su estudio, deliberación y aprobación, si procede, asciende, nivelado en gastos e ingresos a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL (36.493.000,00) EUROS. En consecuencia, se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del referido Real Decreto Legislativo 2/2004 y en el artículo 3 de la Ley 18/2001, de 18 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Este importe supone una disminución de 239.000,00 euros con respecto al aprobado inicialmente por el Pleno para el Ejercicio 2009, que en términos relativos supone un descenso del 0,65 por 100.
En cuanto su contenido, el Presupuesto que se somete a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno presenta con relación al que ha venido rigiendo durante el corriente año las variaciones que, resumidamente, se exponen a continuación: